送心意

田老师

职称会计师

2020-05-25 18:52

你好,是按开票的金额申报就行

 邂 逅 追问

2020-05-25 19:15

是按做无票收入和开票来申报的

田老师 解答

2020-05-25 19:39

按实际情况申报,有无票销售的申报无票销售,已开票的按已开票金额申报

 邂 逅 追问

2020-05-25 19:42

但今年有去年的学员要开票,而且看普通发票,我们学校现在疫情中开普票免税,开票是按今年开吗?

田老师 解答

2020-05-25 23:33

票是开今年的就行

 邂 逅 追问

2020-05-25 23:34

去年不是有税点吗?我开成免税的了,这个怎么处理?

田老师 解答

2020-05-26 09:30

对于增值税普票开错税率的情况,
当月开错税率的情况:把所有票收回作废,然后重新开票;
跨月开错税率的情况:应该开红字票来冲销开错的票,然后重新开票

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相关问题讨论
你好,是按开票的金额申报就行
2020-05-25 18:52:32
您好,请问是哪个实操的业务几?
2018-06-26 15:48:50
你开票不管是专票还是普票都是你的收入要交增值税 进项是一股普票不能抵扣
2019-02-26 10:54:37
您好,学员,对着呢就是用应交税费-应交增值税-销项税费科目,收到的普通发票进项税额是不可以抵扣的。
2019-08-16 09:21:18
需要做账,你只有作废发票不需要做账,开负数这个是冲回是你收入做账
2019-07-26 09:45:15
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