老师,本月购买的空调发票未抵扣入账时可以做到待抵扣进项税中去吗?借:固定资产 应交税费-增值税(待抵扣进项税) 贷:其他应付款,放到待抵扣进项税是不是会有麻烦啊
余梦
于2016-06-03 17:57 发布 1417次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-03 18:01
好的,老师再请教你下固定资产是按发票日期来计提折旧还是看入账日期?
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您好!可以的。下次抵扣的时候再转就好了。
2016-06-03 18:00:35
其他应付款这个是借款的
待抵扣进项税这个是什么业务的
2020-07-25 16:32:38
都是放入应交税金-待抵扣进项税里面的
2018-08-03 09:09:27
计入待认证抵扣进项税
2020-03-27 11:25:54
都不是, 应交税费-待抵扣进项税额,财会2016.22
2020-07-08 13:30:23
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