这张专票,直接进福利费,不抵扣进项,以下分录处理,正确吗?谢谢 借:管理费用 福利费535 贷:应付职工薪酬 福利费535 ;借:应付职工薪酬 福利费535 贷:现金535
云
于2020-05-26 08:36 发布 866次浏览
![这张专票,直接进福利费,不抵扣进项,以下分录处理,正确吗?谢谢
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- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-26 08:38
你好,如果是专票的话要做进项转出的哦
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你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
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您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
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你好
这个是计提的分录的
2023-11-29 17:50:14
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同学,你好
因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
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你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
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