老师你好!公司三个股东,其中一个股东持公司内账银 问
你好,垫付贷其他应付款,具体分配要看公司章程规定 答
物业公司是按照银行和现金流水来做会计凭证还是 问
你好,银行流水和开票都要做会计凭证,不开票的按规定是和开票的一个做法 答
筹建期开办费-餐饮费需要按60%调增,其他开办费不 问
您好,经营期间是按发生的额的60%和收入的5‰,谁低按谁扣。 答
你好,如果员工月初离职工资不够扣社保该怎么解决 问
你好,公司计入其他应收款科目。找对方收回来。 答
老师好,请问每月的社保,工资,每年的工会经费等,我都 问
你好,其实你这样不符合权责发生制是不规范的。 答
老师 您好,我公司有个 加工制造化工产品的公司,前两年每年都有 研发技术费合计60万左右,当时直接入到了费用里,我们后期有收入 ,成本还没确定,我想问 这个研发技术费 可以在后期按月摊销吗,要不我们缺少费用票,我调账可以吗,如果前两年一次性走 费用票 前两年出现很大利润负数,
答: 老师 当时都一次性入费用,那我怎么调账好呢,怎么做账啊 分录怎么做呀,谢谢老师 麻烦帮我看下 我怎么做合适
老师您好,请教一个问题:已经做了1000元的摊销卡片,且系统自动生成摊销凭证了,过后因为实际业务发生改变,对方退回100元,我应该怎么修改系统里的摊销卡片或者说应该怎么调账?
答: 同学你好 做固定资产卡片变动处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们单位去年融资租赁一台挖掘机,年底的时候我摊销的时候把金额录错,应该是25149.27,录成251490.27,现在要调账,请老师帮我看看怎么做分录
答: 你好 原分录 不变,金额负数 金额就是多记的