送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-26 13:18

你好
之前计提了吗?

萌小呆 追问

2020-05-26 13:20

没有计提呢

郭老师 解答

2020-05-26 13:22

借以前年都损益调整贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款应交税费。
借利润分配贷以前年度损益调整

萌小呆 追问

2020-05-26 13:22

如果计提了呢

郭老师 解答

2020-05-26 13:25

借应付职工薪酬贷,银行存款应交税费。

萌小呆 追问

2020-05-26 13:27

不用以前年度损益调整了吗?这是补交19年的

郭老师 解答

2020-05-26 13:29

你好,你都已经计提
只发下去
没有涉及到损益。

萌小呆 追问

2020-05-26 13:34

哦哦,谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-26 13:38

不用客气的。

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相关问题讨论
你好!借管理费用-人工费等 贷应付账款等
2017-07-18 14:34:16
您好,可以这样,每个月做一笔 借 管理费用 贷 其他应付款 然后年底的时候 借 其他应付款 贷 银行存款
2022-04-14 20:56:12
你好,这个月发上个月的工资 借:应付职工薪酬 ,     贷:银行存款等科目  
2022-03-24 15:54:36
你好! 借:其他应收款 贷:银行存款
2022-02-22 23:13:13
你好,是多计提了吗?
2020-05-07 09:45:48
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