- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-26 16:01
你好,你们没有多计提的吧。
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你好,这个最好是分开来核算的。如果你们公司人员比较固定,工资也是比较固定,那么是可以合在一起的。这个汇算清缴时候没有强制要求的
2022-01-30 15:51:35
你好,你们没有多计提的吧。
2020-05-26 16:01:08
借:应付职工薪酬--社保 贷:银行存款
2017-07-11 12:44:43
你好,是有补交差额吗
2017-07-06 11:31:00
您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
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郭老师 解答
2020-05-26 16:01