(1)老师,我采购原材料,价税和计是11700元,(2)销售产品,价税和计是23000元,内账的话,要怎么做分录呢,还有结转成本,我怎么知道成本结多少呢,谢谢
妮子
于2016-06-04 15:56 发布 1026次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-04 16:11
内账的账务处理,和外账的账务处理是一样的咯.因为我之前一直都是做外账的,没有做过内账,我的朋友告诉我说,借:原材料11700,贷:银行存款11700,销售时:借银行存款23000,贷:主营业务收入.
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您好!借:原材料等10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1700
销售借:银行存款等 23000 贷:主营业务收入23000/1.17 应交税费-应交增值税(销项税额)23000/1.17*0.17
如果您卖的东西就是您买的这个东西的成本的话,借:主营业务成本10000 贷:库存商品10000。如果不是的话,您要自己归纳成本
2016-06-04 16:03:01
你好
购买原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
使用原材料
借:生产成本,贷:原材料
完工入库
借:库存商品,贷:生产成本
对外销售结转成本
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2022-07-09 10:17:28
借:原材料 贷:应付账款
销售出去,借:主营业务成本 贷:原材料
2019-10-23 08:55:25
你好,分录是
借;应收账款等科目 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;其他业务成本 贷;原材料
2019-04-15 17:00:20
借:原材料
贷:银行存款
产品加工生产
借:库存商品-大米
库存商品—米糠
贷:原材料
2022-12-27 17:24:17
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宋生老师 解答
2016-06-04 16:03