老师,19年底我们付了一笔工程进度款,由于对方未开出发票,我计入了预付账款。今年进行审计工作,审计公司要求对方公司在询证函上盖章,询证函上显示对方欠我公司钱。 我入账是不是入错了,工程进度已完成,但是发票未到,也应该入到在建工程,不应该入预付账款,对吗?
Amy
于2020-05-27 09:40 发布 1738次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-05-27 09:47
也应该入到在建工程,不应该入预付账款,对吗?
…对的,应该记入“预付账款”科目,没错的
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也应该入到在建工程,不应该入预付账款,对吗?
…对的,应该记入“预付账款”科目,没错的
2020-05-27 09:47:33
您好
在建工程没有发票,钱已付出,计入预付账款
2019-06-14 09:15:14
您好!计入预付账款。
2016-12-21 12:26:31
你好,内账可以这样处理的
2021-08-29 14:54:16
你觉得应该计入什么?为什么?咱们找找偏差
2020-03-29 22:44:22
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