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胡醒醒
于2020-05-27 12:20 发布 1982次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-05-27 12:23
你好 理论上是可以的,不过为什么负数发票可以开错了呢?
胡醒醒 追问
2020-05-27 12:25
我们作为销售额19年12月开具一张专用发票,但是当时金额开多了,所以又在今年1月开具了一张红字,冲多开的那部分金额,然后对方在5月做账时发现,19年12月的发票因为我做了部分红冲,无法进行进项认证了。老师您看这个情况还有什么好的办法解决么
答疑苏老师 解答
2020-05-27 12:28
你好 同学可以把剩余没红冲的部分红冲了,再按正确的开票就可以了。
2020-05-27 12:29
好哒,那开具的负数发票需要给到购买方做账么
2020-05-27 12:30
你好 之前的正数发票对方做账了的话,这个就需要给对方做账。
2020-05-27 12:31
那如果对方没做账得话就不需要给到他们,我问销售方留存就行了是吧
2020-05-27 12:32
你好 是的 是这样的。
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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2020-05-27 12:25
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2020-05-27 12:28
胡醒醒 追问
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