送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-27 12:23

你好 理论上是可以的,不过为什么负数发票可以开错了呢?

胡醒醒 追问

2020-05-27 12:25

我们作为销售额19年12月开具一张专用发票,但是当时金额开多了,所以又在今年1月开具了一张红字,冲多开的那部分金额,然后对方在5月做账时发现,19年12月的发票因为我做了部分红冲,无法进行进项认证了。老师您看这个情况还有什么好的办法解决么

答疑苏老师 解答

2020-05-27 12:28

你好 同学可以把剩余没红冲的部分红冲了,再按正确的开票就可以了。

胡醒醒 追问

2020-05-27 12:29

好哒,那开具的负数发票需要给到购买方做账么

答疑苏老师 解答

2020-05-27 12:30

你好 之前的正数发票对方做账了的话,这个就需要给对方做账。

胡醒醒 追问

2020-05-27 12:31

那如果对方没做账得话就不需要给到他们,我问销售方留存就行了是吧

答疑苏老师 解答

2020-05-27 12:32

你好 是的 是这样的。

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