我们给供应商用公账转款100634.88购买发票,其中8050元是税金款,然后供应商用私账像我们转款92585元,像这样的情况,应该怎么做分录
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于2016-06-05 09:23 发布 667次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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内帐 借;管理费用——税金 8050 预付账款 贷;银行存款100634.88
借;银行存款 贷;预付账款92585
2016-06-05 09:25:23
相当于销售折让处理,您方需要开具红字发票信息表,然后对方给您开具红字发票。您不用开红字发票的。
2018-04-10 09:09:41
你好 那就私下协商谈一下 就好
2019-06-29 14:22:41
您好
直接们开一张负数的销售折让发票 可以的
2019-07-05 08:46:35
成本按实际支付价款和税费来做。。 。。。
2015-11-06 07:38:30
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