我公司是购买方,向销售方开具了红字专用发票信息表,收到了对方开具的红字专用发票(原发票进项税额已抵扣),我公司账务处理应该怎么做,如果进项税做红字的话,进项税额余额在贷方该怎么办。
不安的眼神
于2020-05-27 16:31 发布 1083次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-05-27 16:33
进项税转出会抵扣进项税的,月末结转的时候,一并结转就可以了
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借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2017-11-02 11:24:02
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红字专用发票信息表注明的进项税额应当以借方科目“应交税费—应交增值税”记账,以贷方科目“应付账款—进项税额”记账,同时减少应付税费的相应税种。
2023-03-24 09:32:35
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进项税转出会抵扣进项税的,月末结转的时候,一并结转就可以了
2020-05-27 16:33:55
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你好,是的
按正数进项税额减去负数的金额填写
2017-05-31 13:32:02
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申报表附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额 这个是购买方开红字信息表的时候填写,你开出发票,这个填写附表1 蓝字-红字去填写
2020-07-13 14:55:45
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不安的眼神 追问
2020-05-27 16:35
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2020-05-27 17:01