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玉儿
于2017-05-31 13:31 发布 1216次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-31 13:32
你好,是的按正数进项税额减去负数的金额填写
玉儿 追问
2017-05-31 13:33
老师 那就是分录不做进项税额转出对吗?直接贷方是进项税额
邹老师 解答
2017-05-31 13:39
你好,是的
2017-05-31 13:41
老师 我在麻烦你一下,就是申报的时候是在第二个表格中二、进项税额转出额中的 (红字专用发票信息表注明的进项数额)中填写吗?
2017-05-31 13:44
你好,是本期认证相符且抵扣的进项税额,而不是进项转出
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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玉儿 追问
2017-05-31 13:33
邹老师 解答
2017-05-31 13:39
玉儿 追问
2017-05-31 13:41
邹老师 解答
2017-05-31 13:44