老师好,我想咨询一下,我们刚接过来一个客户做账的,之前帮他做账的人发给我的期末余额,应付职工薪酬期末余额在借方,这个我要怎么把它结平呢?
一米阳光
于2020-05-27 20:04 发布 1088次浏览
- 送心意
博言老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2020-05-27 20:06
您好,应付职工薪酬出现借方余额,代表有支付的人工成本没有计提损益,建议查找应付职工明细账,看下是哪一笔没有计提损益,进行补提
借:管理费用/销售费用等
贷:应付职工薪酬
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是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。
假如期初数是0
在中间有做一笔分录
借:在建工程
贷:应付职工薪酬
那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50

你好,应付职工薪酬期末贷方有余额不用结平,下个月发工资时结平
2019-07-07 23:39:11

同学你好,应付职工薪酬可以有余额,如果是工资,应该是本月计提工资下月发放。
2022-01-18 14:05:07

同学, 应付职工薪酬是看余额表里的本期发生的的袋方金额。
2021-12-15 16:37:28

你好 少计提 的可以补记
2021-11-05 16:34:40
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