送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2020-05-28 08:49

你好,多开具的做营业外收入的

园园11153037 追问

2020-05-28 08:49

对方实际不给付款,后续我该怎么处理呢

龙枫老师 解答

2020-05-28 09:11

可以写入应收账款的

园园11153037 追问

2020-05-28 09:14

那年底的时候这个帐我怎么处理呢,一直挂在应收账款吗

龙枫老师 解答

2020-05-28 09:32

你说的是所有的都不给你还是一万呢啊

园园11153037 追问

2020-05-28 09:34

多开的一万,对方不付了,我在账上挂的应收账款,我多挂的1万这个账后期不知道怎么平

园园11153037 追问

2020-05-28 09:58

在吗老师

龙枫老师 解答

2020-05-28 12:59

你好 借 营业外支出 贷 应收账款

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你好作废的发票不用做账
2019-09-18 10:23:29
对方实际不给付款,后续我该怎么处理呢
2020-05-28 08:49:54
您好,也就是您多交税了,当时缴纳是正常交的,作废了有退税吗
2019-04-10 10:06:51
你好,跨月的话需要开红字发票,然后再开一张正确的发票,红字按正常的做就行了,只不过做的时候写负数
2018-05-02 16:14:09
你好,可以先不做账的,缴纳的税款可以以后抵税的。
2018-01-13 11:18:08
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