送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-28 09:39

这个一般是不会,纳税调增不会,到时候你按实际说就可以实际没有取得发票这个回来

333882 追问

2020-05-28 09:42

那老师,如果我去年多计提3万多成本,今年汇算清缴也是放在扣除类-其他行调增吗?还有就是这个去年多计提的分录,今年在账上调增,就是借:其他应付款 3万   贷:利润分配-未分配利润  3万 不知道这样调整对不对?麻烦老师帮忙看一下,谢谢。

maize老师 解答

2020-05-28 09:54

是对的,你说的是对的,是的,

333882 追问

2020-05-28 10:12

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-28 10:18

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
这个一般是不会,纳税调增不会,到时候你按实际说就可以实际没有取得发票这个回来
2020-05-28 09:39:34
你好,你的意思说你汇算清缴要补这笔税,是怎么做分录,对吗?
2024-01-10 16:15:01
同学你好,这个有发票入账,可以税前扣除,不用调增。
2022-03-13 23:11:58
您好,这种情况下,不会被税务局罚款和补缴调整纳税的。因为后续毕竟收回了发票。
2019-07-03 23:45:21
同学你好 财务报表 借:所得税费用/以前年度损益调整/未分配利润 贷:应交税费-应交所得税
2021-05-28 09:28:10
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