我4月份做了一张凭证,借:其他应付款14000 贷:预付账款14000。做错了。我要红冲。怎么做费用和发票这个月才收到和支付出去。这个要怎么弄
必考
于2020-05-28 14:14 发布 542次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-28 14:17
你好 你实际是什么业务 这样好判断分录 。 你之前错误是什么错误了
相关问题讨论
你好,取得发票冲销预付账款的
借;制造费用等科目 贷;预付账款 11万
2018-08-28 14:16:28
对的,会计处理是正确的。
2018-01-24 22:59:59
小规模纳税人,没有进项,那不.是要每月折旧,老板往来帐怎么消
2016-11-03 20:55:42
发票到了 借:库存商品等 应交税费(取得专票的话) 贷:预付账款
2020-03-30 19:16:27
您好
请问是什么充值 加油卡之类还是?
2019-07-17 09:33:02
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