老师,去年我公司决定吸收合并另一家公司,但我看资 问
目前状态未完成合并:仅有公司内部会议纪要,缺乏其他关键程序,如签订合并协议、资产评估等,所以很难认定已完成合并。 已支付款项处理合理:会计将 70 万元做往来款是谨慎做法,因为合并未完成,该款项性质倾向于暂付款。 补做合并有困难但可尝试:被吸收公司注销后补做合并程序很复杂。要收集其注销前资料,重新梳理合并过程;重新审视 70 万元在合并中的作用;还需与工商、税务等部门沟通,按要求提供材料,但可能会受当地政策限制。 答
现在有一家电商企业需要找我们做税务咨询,想了解 问
你好,一般纳税人还是小规模的,他是销售普通商品吗? 答
老师,发票提额要提供什么材料呢 问
你好,一般就是让你上传合同就可以了。 答
老师雇主责任险计入那个管理费用那个明细科目 问
可计入 管理费用-保险费 答
老师我想问一下,我们单位有两张去年的发票,税务说 问
同学你好 税局的意思是说:这两个发票不能用,所以,你该交税, 但是,实务账上,不用做分录 它的本质就是相当于 税会差异, 这个税会差异 是说计算所得税依据不一样 所以,你只把补交的所得税分录做进去,就行‘ 答
私立医院以前没有买财务软件做账,都是兼职会计拿医院的账回去用她自己的财务系统做,现在医院要求自己买财务软件,重新盘点医院的设备和药品做期初余额,但是今年1到3月份的账兼职会计没有做,这样怎么做呢?是把医院的数盘点后录入期初余额了才做1到3月份还是怎么做?
答: 把兼职会计的年底数拷过来形成期初数,再把1-3月的补做上
财务软件录入期末余额,还有年初余额怎么录入呢?从别人手里接的公司接着做账
答: 你是要准备用软件做账吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好 、因为我之前用永信财务软件现在换软件用这个余额表 入可以吗? 期末没有余额就不需要输入对吧
答: 是的,就录入期初数就行了
香香 追问
2020-05-28 15:13