送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-29 12:18

你好,请问原来预收多少款项?

平常的草莓 追问

2020-05-29 12:20

老师,是20万哦

立红老师 解答

2020-05-29 12:29

你好,
借,预收账款200000
借,银行存款139000
贷,主营业务收入300000
贷,应交税费——应增销39000

平常的草莓 追问

2020-05-29 12:34

银行存款139000是怎么来的啊

平常的草莓 追问

2020-05-29 12:34

还有应交税费

立红老师 解答

2020-05-29 12:37

你好
收入是300000
税是300000*13%=39000
预收200000
再收339000-200000=139000

平常的草莓 追问

2020-05-29 12:38

老师我懂了

平常的草莓 追问

2020-05-29 12:39

月底收到销售1号产品50台货款113000元,存入银行(会计分录)

立红老师 解答

2020-05-29 12:39

好的,,祝您学习愉快!

平常的草莓 追问

2020-05-29 12:40

月底收到销售1号产品50台货款113000元,存入银行(会计分录)

立红老师 解答

2020-05-29 12:41

你好,原来销售时确认增值税了么?

平常的草莓 追问

2020-05-29 12:42

题目给的是百分之13

立红老师 解答

2020-05-29 12:44

你好,原来销售时确认增值税
借,应收账款113000
贷,主营业务收入100000
贷,应交税费——应增销 13000

现在收款
借,银行存款113000
贷,应收账款113000

如果确认收入没有确认增值税
借,应收账款100000
贷,主营业务收入100000

现在收款
借,银行存款113000
贷,应收账款100000
贷,应交税费——应增销13000

平常的草莓 追问

2020-05-29 12:48

它存入银行了呀应该有银行存款这个会计科目啊

平常的草莓 追问

2020-05-29 12:51

不应该是借:银行存款113000
                      贷:应收账款113000嘛

立红老师 解答

2020-05-29 12:54

你好,是的,上面是分两种情况处得的
收款时
借,银行存款113000
贷,应收账款113000

借,银行存款113000
贷,应收账款100000
因为不知道确认收入时没有有确认增值税,所以是分两种情况写的。
贷,应交税费——应增销13000

平常的草莓 追问

2020-05-29 12:57

销售材料一批,不含税价46800元,银行收材料款30000元,余款对方暂欠。(会计分录)增值税百分之13

立红老师 解答

2020-05-29 13:00

你好,
借,应收账款22884
借,银行存款30000
贷,主营业务收入46800
贷,应交税费——应增销6084

平常的草莓 追问

2020-05-29 13:08

老师您应收账款是不是算错了呀30000-6084=23916

立红老师 解答

2020-05-29 13:10

你好,应收账款=46800加上6084减30000

平常的草莓 追问

2020-05-29 13:14

结转上述材料销售成本28500元。

企业退还出借包装物押金1600元,银行存款付讫。(会计分录)

立红老师 解答

2020-05-29 13:16

你好
借,主营业务成本28500
贷,原材料28500

借,其他应付款1600
贷,银行存款1600

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你好,请问原来预收多少款项?
2020-05-29 12:18:03
你好 借,应收票据 借,预收账款 贷,主营来务收入 贷,应交税费——应增销
2020-05-31 16:13:45
你好! 不用的 一般情况下,原材料成本是不含税金额的
2020-05-10 10:27:37
你好 借;在途物资 4000*2%2B500,贷;银行存款8500
2020-06-30 11:01:34
你好 借:原材料 2000*1000 贷:银行存款 1,000,000 应付账款 (差额)
2022-05-29 17:02:02
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