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阿尔法
于2020-05-29 12:31 发布 1244次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-05-29 12:33
你好 增值税在确认收入的时候做 借 银行存款或应收账款 贷 主营业务收入或其他业务收入 应交税费 印花税 城建税 借 税金及附加 贷 应交税费-应交印花税 应交税费-应交城建税
阿尔法 追问
2020-05-29 12:57
我们单位租赁法人的车租金一次付了10000元,二十四个月(产生的税费公司给个人报销增值税99.01,印花税5,城建税3.46)租金的部分怎么做分录 税费的部分怎么做分录
答疑苏老师 解答
2020-05-29 13:02
你好 这个税费应该有法人自己负担的 租金计入 借 预付账款 10000 贷 银行存款 10000 然后每月按 借 管理费用 贷 预付账款来摊销 如果税费由公司承担的话,只能计入营业外支出科目。
2020-05-29 13:06
每个月摊销416.67 ,416.67✘24=10000.08 多出的八分钱怎么处理。
2020-05-29 13:07
你好 在最后一个月减去就可以了。
2020-05-29 13:10
实际上租用的车辆是没有付10000元租金(没有过公户),只是单位公账承担了个人缴纳的税费部分。借营业外支出(挂二级科目吗?) 贷交通银行
2020-05-29 13:16
你好 二级科目可以写其他。
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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