就是19年有一张进项票已经认证抵税了,3月让红冲,冲一部分,冲了的那部分也已经交税了,现在告诉我3月份给的红冲信息数量给错了,在作废重新开一张,那我之前红冲交的税怎么整,报过的报表是更正以前的还是改现在的
英勇的太阳
于2020-05-29 12:52 发布 729次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你之前红冲缴纳的税费 你现在开错误了就在开蓝字发票来冲了。 在开红字发票 报表之前报过了 就改现在的
2020-05-29 12:53:52
之前开了负数发票,跨月了,没法再红冲了。
2020-05-29 14:58:02
你好,下个月申报的时候做转出处理就是了
2017-11-30 09:42:22
<p>你好,可以的,只要在当月就可以 &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
2016-07-27 17:19:39
进项票以认证过超过一个月能作废吗
2016-03-17 16:48:38
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