送心意

朴老师

职称会计师

2020-05-29 16:33

你好,如果一直用的这个往来科目那就是对的

王蓉 追问

2020-05-29 16:35

这是第一次这么操作

朴老师 解答

2020-05-29 16:38

你之前收到做的是借银行贷其他应付款这次打回去就这样做

王蓉 追问

2020-05-29 16:40

以前是借 银行存款,贷 上级补助收入

王蓉 追问

2020-05-29 16:41

拨款给我单位的是另一个上级部门,现在转存的又是一个新的上级部门

朴老师 解答

2020-05-29 16:50

后面还给你打回来吗

王蓉 追问

2020-05-29 16:54

不打,但是这个钱只是暂存那边,到时我们日常经费工资都是那边直接代我们支付。

朴老师 解答

2020-05-29 17:02

那就这样做就行了,然后他代你付款的时候冲其他应付

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相关问题讨论
你好,如果一直用的这个往来科目那就是对的
2020-05-29 16:33:22
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-08-26 11:18:00
您好,您的分录是正确的,期末借贷方的理解也是正确的,需要每月进行结转。
2020-06-08 15:38:31
您好 请问资产负债表 利润表符合下面勾稽关系么 利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数
2020-02-27 13:51:00
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