老师好,本月销售一台车,销项专票已开出,进项已付车款未收到进项票,厂家下月给开进项票,本怎么增值税?下月收到票怎么报增值税?
七个半柠檬
于2020-05-29 16:10 发布 927次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-29 16:16
增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出,没有进项税额那多交税,收专票多下个月进项税额,这个,那也是这公司,之前多交,那只能算多了,那这个下个月开只能抵减下个月需要交增值税
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增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,没有进项税额那多交税,收专票多下个月进项税额,这个,那也是这公司,之前多交,那只能算多了,那这个下个月开只能抵减下个月需要交增值税
2020-05-29 16:16:05
如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
你好,如果你跟客户原来按照16%的税率签订的合同,现在价格不调整,你公司开具13%的发票,这样的话,你公司赚了,如果合同金额还要把税差调减,这样的话,你公司不赚也不亏。
2019-03-31 10:02:49
同学你好
这个不可以的
2022-01-25 09:31:05
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七个半柠檬 追问
2020-05-29 16:21
maize老师 解答
2020-05-29 16:26