客户于1月10日支付了5000件商品全部货款11300元,销项税率为13%。发票已开。当时仓库里只有该商品4000件,该商品不含税进货价为1元,进项税额为13%。在1月11日仓库发货给该客户4000件商品。 这时该如何记账确认收入? 3月12日,仓库又进货该商品5000件,然后向该客户发出剩余的1000件商品。 这时又该如何记账?
猫头
于2020-05-29 16:42 发布 894次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-29 17:05
你好,借:银行存款11300 贷:主营业务收入8000 预收账款2000 应交税费1300
借:预收账款2000 贷:主营业务收入2000
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你好,借:银行存款11300 贷:主营业务收入8000 预收账款2000 应交税费1300
借:预收账款2000 贷:主营业务收入2000
2020-05-29 17:05:34
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对于增值税,属于价外税。收入是不含税的,也不需要扣除增值税。
2019-01-23 11:01:27
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你好,这个要知道你们的税负才能算出的,建议你听陈霞老师讲的谈谈税负课程回放,里面讲得很细
2016-12-26 12:34:04
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你好,这种是倒推方式,公式是正确的
2016-09-08 09:57:35
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(不含税销售额*税率-进项)/不含税销售额=税负
2022-06-11 11:49:56
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