老师再生资源回收工商注册后是不是需要公安局备 问
不需要公安局备案 答
老师,请问是不是本年利润在平时不用结转,年底时一 问
您好,做完账就要结转的,不是年底结转的 答
你好,a公司属于制造业,财务软件公司的工作人员去a 问
可计入管理费用-软件服务费 答
期末留抵税抵扣的增值税税款可以开完税证明吗?记 问
所谓完税证明,交税才能开。留抵税不需要做分录 答
纳税调整项目明细表-职工薪酬-账载金额,是指实际 问
账载金额是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额, 实发金额是填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资 答

老师您好,我们公司工资挂账时,借:应付职工薪酬-应付工资。贷:其他应付款-医疗,养老,公积金 应付职工薪酬-未付工资。发工资时,借:应付职工薪酬-未付工资贷:银行存款请问:提前给一个人员工多发了还未挂账的工资,当时做账为借:应付职工应酬-未付工资,贷:银行存款现在工资挂账了,多付的金额应该怎么做?是应该,借:其他应收款,贷:应付职工薪酬-未付工资?还是应该,借:其他应收款,应付职工薪酬-未付工资(红字)
答: 你好,这部分款项该员工是不是不用退回的
你好!法人代垫公司员工工资: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—个人代垫社保 其他应付款——法人 ,请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目?
答: 同学你好 请问一下个人代垫社保是挂其他应收款科目?——如果是先交社保再发工资,是计入其他应收款的;
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,关于工资计提和实际发放分录到底是以哪个为准?我看有的实际发放通过其他应付款,有的是其他应收款,有的是应付职工薪酬。我公司是7月发放6月工资,社保是7月缴纳6月社保,公积金是当月缴纳当月,那我6月份计提和7月实际发放工资应该如何记账。辛苦老师写一下完整的计提和实际发放工资的分录
答: 你好 你指的是每个月计提工资和支付工资的分录?

