厂家要求我公司做活动,做活动产生的一些费用,我公司先支付,过后厂家用这些费用给我们补货,而且这部分的货款厂家开票是按折扣的形式开。比如我公司拿货A产品10000万,活动费用3000元,我公司只要打款7000元。厂家开票是:1、A产品金额10000元,2A产品-3000元,发票合计金额是7000元。请问:我要怎么做会计分录?
欣棋
于2020-05-29 17:34 发布 836次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-29 19:40
你好,给你开10000发票
借:其他应收款3000 贷:银行存款3000
借:库存商品10000 贷:应付账款10000
借:应付账款10000 贷:银行存款7000 其他应收款3000
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你好,给你开10000发票
借:其他应收款3000 贷:银行存款3000
借:库存商品10000 贷:应付账款10000
借:应付账款10000 贷:银行存款7000 其他应收款3000
2020-05-29 19:40:38

您好!对于你们,做销售费用。
2017-11-20 16:12:55

你好,计入销售费用核算的
2017-11-20 16:12:55

同学你好,可以开发票,根据实际用途入账,如果是招待客户的,进招待费,如果是员工的,进福利费
2020-08-01 17:43:35

你好,借 银行存款 贷 销售费用
2019-08-01 20:46:58
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欣棋 追问
2020-05-29 19:57
小云老师 解答
2020-05-29 20:02