老师,有个供应商一直都是不开票,或者开票随意开点金额,说如果全部让开票就得加钱,我问他是不是加税点,他也说不清,我都绕进去了,如何处理呢?
佳佳
于2020-05-30 09:13 发布 2062次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-05-30 09:15
你好 正常是要给发票,如果 合同上写的是不含税价 开票是含税价就是不含税价加上税款的金额 价税合计金额=不含税金额*(1+税率)
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你好 正常是要给发票,如果 合同上写的是不含税价 开票是含税价就是不含税价加上税款的金额 价税合计金额=不含税金额*(1%2B税率)
2020-05-30 09:15:55
您好!是开票就要收吧。另外收的也有
2018-10-23 15:54:20
您好,一般情况下,现在进项发票都难开的,尤其是金三系统上线后,所以纯粹开发票开6个点再加收6个点,也差不多吧。
2017-02-09 16:46:50
你好,通常是纳税金额占收入的比例
供应商税点一般是供应商向你收取的税点
客户税点是你向客户收取的税点
2016-07-24 14:40:44
看你交易的什么业务?。??
2016-06-23 12:25:07
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