上个月结转增值税的时候金额多计提了1万,本月发现了是不是需要红冲,重新结转一个正确的如:上月:借:应交税费-增值税-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000 本月(红冲):借:应交税费-增值税-转出未交增值税 -1000 贷:应交税费-未交增值税 -1000 修改:借:应交税费-增值税-转出未交增值税 100 贷:应交税费-未交增值税 100
Mei、
于2020-05-30 10:26 发布 884次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16

你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30

这个只是个过度的 前面应该还有一笔分录 把你进项项的差额结转到这个科目的贷方 借销项税 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-10-11 16:45:35
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