送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-05-30 13:29

是的,你的理解很对

栀子花,開 追问

2020-05-30 13:34

那这个其他应付款一直挂起,会不会影响后期的报表,如果要调账,改怎么做呢?可不可以,借:实收资本 贷:其他应付款——总公司 呢?我觉得后面确认实收资本的逻辑有点毛病。

蒋飞老师 解答

2020-05-30 13:41

是实际业务需要,其他应付款一直挂起,不会影响后期的报表。

蒋飞老师 解答

2020-05-30 13:42

以后分公司有钱了,归还了就可以了

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2024-04-07 12:32:44
内账不要求太多的规范化,以老板能看懂为标准。 但是外账,一定要规范,不要让人发现任何蛛丝马迹。
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你好 借,固定资产 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款
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你好!可以开红字发票减少你们的固定资产原值。调整以后的折旧金额。借固定资产贷其他应收款 都是红字就可以
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