- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-06-07 10:18
内账
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借管理费用等科目 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷库存现金
2016-12-10 20:30:39
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您好同学 借:公积公益金 贷:应付福利费 实际发放时 借:应付福利费 贷:银行存款
2021-12-13 21:47:17
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内帐还是外账???
2016-06-07 10:15:03
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您好,做原来相反的会计分录
借:应付福利费 红字
贷:现金 红字
2019-02-27 10:41:04
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不可以的,只能做为年终奖扣个税
2017-01-17 14:54:34
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