购买了研发支出的服务,取得增值税专用发票怎么做分录,是不是借:研发支出_费用化支出 应交税费-应交增值税 贷银行存款?然后结转研发支出,借管理费用 贷研发支出。
贪玩的网络
于2020-05-30 14:28 发布 2924次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,研发支出这里应该是研发支出――费用化支出――某项目――服务费,管理费用――研发费用,其余都对的
2020-05-30 14:31:27

可以做的,对的
2017-07-16 07:45:31

你好 月末按收入计提增值税 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
2019-06-13 15:35:33

您好,你写的分录完全正确。
2020-01-15 20:30:05

1、单价低于5000元的可以一次性计入费用科目的。所以第一个问题是可以一次性计入当期损益的
2、可以抵扣进项
3、就是这个分录,没问题的。
2018-03-26 16:57:33
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