送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-30 17:02

你好,同学。
划出方
借 净资产类
贷 负债类 资产类
划入方
借 资产类 负债类
贷 净资产类
是这样进行合并的

落后的魔镜 追问

2020-05-31 06:40

零余额180万,收入金额100万,作为要转出方要怎么做账

陈诗晗老师 解答

2020-05-31 10:55

你这撤销的时候,肯定报表是平的,你这资产180,净资产100万,明显 是不平的,
这个怎么做,你现在 是把你账上还有的余额全部给转出

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你好。同学。直接数据相加,有相关的往来冲销掉了。
2019-03-29 12:13:13
你好,同学。 划出方 借 净资产类 贷 负债类 资产类 划入方 借 资产类 负债类 贷 净资产类 是这样进行合并的
2020-05-30 17:02:27
将资产负债所有者权利,全部冲销就是
2020-05-29 22:09:44
同学,你好 你需要联系软件服务商,后台处理
2022-02-10 10:07:25
同学你好  如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可。如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲
2022-11-07 09:24:38
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