老师 我期初建账时有库存商品跟原材料,最后借方比贷方多,没法建账,我把多的金额添到利润分配未分配利润里吗?如果后期利润分配调整怎么调?
香蕉歌曲
于2020-05-31 08:58 发布 1921次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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可以的
2017-12-13 14:14:27
是的,后续发现期初不对吗,那冲掉未分配利润
2020-05-31 08:59:53
你好,新建 的公司是没有期初数,根据业务发生做分录,有期末余额的
2017-11-08 16:13:08
利润表还有其他项目呢。
2019-04-22 09:31:06
同学你好,退库时,借:库存商品,借:主营业务成本,负数,就行了,开具红字发票时,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。再开发出商品开具发票,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,同时再结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。
2022-09-11 14:47:06
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