老师您好,请问我3月购进货物按暂估入账未拿到发票且结转成本了的。4月收到发票月底才发现发票错开并退回销售方,5月才收到正确的发票。那我该4月初红冲暂估还是5月收到发票再冲呢?
卢胜香
于2020-05-31 10:16 发布 611次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,可以补结转相应成本的
2018-08-13 16:13:59
您好,应该在5月收到正确的发票是再红字冲回。
2020-05-31 10:17:38
你好,红冲这笔分录,在按照发票录入一遍
2019-05-14 10:42:41
是的,冲回之前按发票重新做
2019-04-15 12:13:06
你好同学
可以结转成本的同学,没问题,以后发票来了冲红一个存货,再冲红一个成本,再做一个真的存货,一个真正的成本就好了
2019-10-23 23:27:37
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