老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓 问
你好商贸的不可以 答
老师,红豆 一般纳税人开票,赋码得赋在什么上面 问
选择税收编码干豆的那个 答
原分录:借:应收账款 1 贷:应交税费-销项税 1现在 问
你好,在之前分录的基础上,调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入 1 贷:应收账款 1 答
老师,有个员工个税,2024年1-12月都没超过额度,不需 问
你好,因为他的累计扣除费用是6万,符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班,只有一处工资。去年累计收入在6万以内,他次年每个月累计扣除费用都是6万,不用五千五千的增加了。 答
针对无票收入,小规模酒店,携程上打过来的款,我们不 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答
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老师你好,进项税额转出后,再转出成本,成本指的是专用发票上的金额对吗
答: 同学你好,如是进项税额转出计入成本,那么成本的金额是发票上的价税合计;
老师,您好,收到的专用发票,如果不抵扣的话,是不是有以下两种处理方式:1,直接在认证平台选择不抵扣,做账就直接把这部分的进项进费用之类的了。2、直接在认证平台选择抵扣,然后做账的时候到时候做进项税额转出~以上两种方式是不是可以选择其中一种?
答: 你好 以后也不 抵扣的话 是的 是这二种方法
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到专用发票,不抵扣,还要认证么拉着左手:及时认证了,也是进项税额转出的
答: 不抵扣也要认证的哦,认证之后转出到对应的费用就可以了
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