我画起来的这笔分录,我是汇缴时一次性做了以前年度损益,最后结转到未分配利润中,后面两个是分开的,月底结转时他做了红冲反方向,这个是为了区分,还是什么,有点不理解
朝歌晚酒
于2020-06-01 14:24 发布 706次浏览



- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-01 14:28
您好,前面的处理是非常正规的,因为以前年度损益调整在图中代表的所得税费用科目,应借贷方相同,后面的分录无法体现以前年度损益调整的发生额,不利于后期核对。
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未分配利润可以累积到今年的
2018-12-21 16:44:02

第三张图的分录是先做的,第二个是月底结转感觉可能手动调整的。
2020-06-01 14:30:30

你不只有这一步科目吧,应该还有一个的吧
2019-01-19 10:46:37

做到了19年的账上
2019-12-12 09:38:13

你好,冲销多计提的工资
借;应付职工薪酬86300,贷;以前年度损益调整 86300
2020-07-14 16:52:14
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