送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-07 22:55

假如说2016年3月份生成的报表有问题,其他应付款跟总账对不上相差100元,现在才发现这个问题,怎样在后期做调整呢?

G_sHu 追问

2016-06-09 16:00

报表其他应付款没取到100元数,可是之后4报表是正确的

邹老师 解答

2016-06-07 22:49

通常是与科目余额表或者总账核对

邹老师 解答

2016-06-08 07:20

你好,这个100的差额是什么原因造成的

邹老师 解答

2016-06-09 16:02

这个可能是软件出错造成的

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