合作项目,我们预先收了30万并开了票(普通发票),现在产生了14万的退款。 收到款时做分录:借:银行,贷:预收 1、分录怎么做? 2、当初开了30万的票要怎么处理?是要把原来开的票要回来吗?
空
于2020-06-01 18:36 发布 536次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-01 18:37
你好,是专票还是普票,对方是否已经认证
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借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
2019-07-31 09:22:50
借银行存款贷其他业务收入应交税费。
2019-12-27 16:09:35
你好,你单位主营业务是销售空调,还是之前空调是作为固定资产核算现在对外销售了?
2020-05-15 11:14:44
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