送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-01 20:28

你做了往来重分类,是没有错的,这是正确的处理方式。

兰花 追问

2020-06-01 21:33

但他们认为本期预存数减去本期挂帐数要等于最终负3905.21
,我不知道他们怎么理解的,所以求老师指点

兰花 追问

2020-06-01 21:39

比如2019年初应收账款余额是负7308.46元,挂帐128200,预存或收回负135508.46元
这是他们给我的数据,他给我的年初余额和年末余额都和我帐上的年初和年末一样

文文老师 解答

2020-06-02 14:39

你的处理才是对的,进行了往来重分类处理

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相关问题讨论
你做了往来重分类,是没有错的,这是正确的处理方式。
2020-06-01 20:28:44
您好,是的,他们是看不出来的
2023-03-02 21:03:07
你好,你营业收入是当月数还是累计数。 应收账款周转天数一般按年计算的。
2018-09-05 21:51:40
你好,学员,是的,如果有期初期末的话,用的是应收账款平均余额的
2023-08-20 11:47:41
你好; 根据你  上年12月末的期末应收账款余额来写的  
2021-12-02 10:59:20
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