你好,应收账款年初数负7308.46元,挂帐128200元,收回预存负135508.46元,年末数为负3905.21元,我填的挂帐186522.19元,预存是负183163.94元 请问对不?但我们财务看到说错了 我不知道错在哪里?我应收帐款借方发生额186522.19,贷方发生额183163.94.请老师帮忙解释
兰花
于2020-06-01 20:04 发布 579次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-01 20:28
你做了往来重分类,是没有错的,这是正确的处理方式。
相关问题讨论
你做了往来重分类,是没有错的,这是正确的处理方式。
2020-06-01 20:28:44
您好,是的,他们是看不出来的
2023-03-02 21:03:07
你好,你营业收入是当月数还是累计数。
应收账款周转天数一般按年计算的。
2018-09-05 21:51:40
你好,学员,是的,如果有期初期末的话,用的是应收账款平均余额的
2023-08-20 11:47:41
你好; 根据你 上年12月末的期末应收账款余额来写的
2021-12-02 10:59:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
兰花 追问
2020-06-01 21:33
兰花 追问
2020-06-01 21:39
文文老师 解答
2020-06-02 14:39