送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-02 09:22

您好
是需要把开具红字信息表中的税额金额写在“红字专用发票信息表注明的进项税额”中

小福 追问

2020-06-02 09:24

我在做账的时候,只需要把之前的凭证红冲就可以,要做进项税额转出的分录吗?

bamboo老师 解答

2020-06-02 09:27

前面分录是怎么写的

小福 追问

2020-06-02 09:29

之前就是借管理费用,应交税金-进项,贷现金

bamboo老师 解答

2020-06-02 10:38

借:管理费用 借方红字
贷;库存现金 贷方红字
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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相关问题讨论
不抵扣税金,因为会有正的税票开出,不转出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28
你好,对方给你开了负数发票的,或者是说你自己开了红字信息表。
2021-02-24 16:08:40
你好 是的 是这样填写的 
2022-01-12 13:46:11
您好 是需要把开具红字信息表中的税额金额写在“红字专用发票信息表注明的进项税额”中
2020-06-02 09:22:27
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