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钢
于2020-06-02 09:40 发布 1030次浏览
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-02 09:57
你好,用来弥补以前年度发生费用,你账面如何进行的会计处理
钢 追问
2020-06-02 10:26
借:以前年度损益调整贷:递延收益
慧老师 解答
2020-06-02 10:27
你好,回头你得递延收益再摊销计入收入是吗
2020-06-02 10:28
借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整因亏损严重未调整应交所得税
2020-06-02 10:29
你递延收益的科目还不平呢,最终你递延收益计入哪个科目去,是营业外收入吗
2020-06-02 10:30
老师不好意思说反了,应该是借:递延收益,贷利润分配-未分配利润
2020-06-02 10:31
你好,那你这个只需要再取得收入当年全额做不征税收入申报就行了
2020-06-02 10:32
是今年收到的补助,弥补以前年度的费用
2020-06-02 10:33
那收入作为不征税收入了,那费用呢在所得税申报的时候,不是得调增么?如何调增?
2020-06-02 11:32
你得费用不都进了未分配利润,没有影响损益
2020-06-02 11:42
在所得税汇算清缴的时候,需要填表时候,将全部收入计入今年的不征税收入了,费用如何在表中提现调增?
2020-06-02 11:44
调增了未分配利润了,需要调增以前年度汇算的结果,比如调增2018、2017、2016年所得税汇算清缴表
2020-06-02 11:50
老师,我理解对么?
2020-06-02 17:49
不是的,你得成本没有影响利润总额
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慧老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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