送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-02 11:17

你好    先建账起来 。根据期末余额来建账   然后根据实际业务  延续做账就行了。  你们交接回来的账 你最好是核对下账账 账实 账表是否一致

黄少凤65 追问

2020-06-02 11:21

那他前期做的账,是要用金蝶软件导过来是吗

meizi老师 解答

2020-06-02 11:23

你好    你可以倒过来     也可以根据期末余额来建账就行 了。不需要之前的账务 。

黄少凤65 追问

2020-06-02 11:24

根据资产负债表的期末余额吗

黄少凤65 追问

2020-06-02 11:27

老师,能解释一下为什么可以不用以前的账务吗?

meizi老师 解答

2020-06-02 11:27

你好         根据科目余额表的 具体明细科目来建账的

黄少凤65 追问

2020-06-02 11:33

那要先整理外账,还是内账

meizi老师 解答

2020-06-02 11:39

你好    外账  因为到时有申报期的

黄少凤65 追问

2020-06-02 13:26

一般内账拿到手,怎么整理?第一步怎么做

meizi老师 解答

2020-06-02 13:27

你好   你要根据当期期末的余额来建账  先建账

黄少凤65 追问

2020-06-02 13:59

老师,什么事长期待摊费用?

meizi老师 解答

2020-06-02 14:01

你好   需要摊销一年以上的费用 是计入这个科目来核算的

黄少凤65 追问

2020-06-02 14:09

比如,银行设备每个月17块,员工社保费。他们都放在长期待摊费用_开办费是可以的吗

meizi老师 解答

2020-06-02 14:11

你好  可以的 筹建期的话 可以

黄少凤65 追问

2020-06-02 16:48

如果老板急着整理内账,可以先整理内账,然后整理内账时是不用看外账的吗?就单独看外账就可以了吗?

meizi老师 解答

2020-06-02 16:56

你好 嗯可以的 。 但是你们要分别来建账  。

黄少凤65 追问

2020-06-02 16:59

1,就是各自理清楚了,就可以各自建账是这个意思吗?
2,然后长期待摊费用可以放在筹建期间,那么什么时候要结转?
3,筹建期是公司未经营的前期吗?

meizi老师 解答

2020-06-02 17:05

你好   1. 是的 2.    进入营业期  到时结转 分摊   3.  是的取得第一笔营业收入之前的发生的费用计入筹建期

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相关问题讨论
你好 先建账起来 。根据期末余额来建账 然后根据实际业务 延续做账就行了。 你们交接回来的账 你最好是核对下账账 账实 账表是否一致
2020-06-02 11:17:02
填写交接表 一定要看下对方做的账实是否相符了一堆乱账的不要接,让他给调整好了
2019-10-25 09:11:05
与外账一样建立内账科目,及建账流程都是一样的,只是内账全部记录公司的全部业务
2017-06-27 16:38:55
你好! 可以接下来。
2019-12-05 13:25:54
内账用于内部管理服务,外账用于报税服务
2019-08-29 21:46:41
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