收到甲方结算的工程款,甲方之前打过一部分款项作为预收账款处理的,当时做错了计算了销项税额,已经缴税了 做结算的分录正常应该是: 借:银行存款 借:预收账款 贷:工程结算 但由于当时的预收款项价税分离了,比如说100价税分离后预收款项就变成了91,增值税9,那我这个分录和工程结算的总金额就对不上了,应该怎么调整才对
十月
于2020-06-02 11:24 发布 964次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-02 12:12
你可以先把之前的红冲了,然后按照发票金额来做
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你好, 你可以先把之前的红冲了,然后按照发票金额来做
2020-06-02 12:12:27
你可以先把之前的红冲了,然后按照发票金额来做
2020-06-02 12:12:09
你好,同学。
怎么会对不上呢,
你这工程结算本就是不含税金额的。
2020-06-02 21:15:04
您好。
借:银行存款
贷:预收账款
2021-07-26 00:03:36
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38
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2020-06-02 12:27
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2020-06-02 12:42