有1章专用发票,1月份收到的时候做了凭证(编号为1号),分录为 借 管理费用 应交税费——待认证进项税额 贷 库存现金 1月底认证后,做2号凭证,分录为 借 应交税费——应交增值税——进项税额 贷 应交税费——待认证进项税额 3月份的时候,发现1月份凭证录错了,该不能进入进项的,请问,怎么红冲1月的1号凭证?
再坚持一下下
于2020-06-02 14:34 发布 1050次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-02 14:34
你好 意思是不能认证 要做转出处理吗
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
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你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
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对,转出的话就是这么做的。
2021-12-16 09:56:06
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