送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-02 14:34

你好  意思是不能认证  要做转出处理吗

再坚持一下下 追问

2020-06-02 14:38

是的,需要做转出

meizi老师 解答

2020-06-02 14:39

你好 那你做  借管理费用 贷  应交税费——应交增值税——进项税转出       然后做转出申报 填写附表2

再坚持一下下 追问

2020-06-02 14:41

不用做负数冲掉1号凭证的么?

meizi老师 解答

2020-06-02 14:45

你好 不需要的。 你就把进项税转管理费用去就行了

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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
对,转出的话就是这么做的。
2021-12-16 09:56:06
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