老师,您好!对方多开增值税专用发票,需对税费进行进项税转出,这样做分录对吗? 借:管理费用 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
刘斌
于2023-03-30 11:03 发布 647次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-03-30 11:04
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
您好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税
缴纳时:
借 应交税费—应交增值税
贷 银行存款
2020-04-10 12:50:56
是的,您写的分录是正确的。
2018-12-20 23:28:54
当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
按这个操作账目更清晰,
也可以做成
借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12
一般纳税人借应交税费未交增值税贷银行存款,这个未交增值税是二级科目。
2021-08-10 12:21:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
刘斌 追问
2023-03-30 11:19
刘斌 追问
2023-03-30 11:20
邹老师 解答
2023-03-30 11:20