我们公司融资租入一个固定资产480000,分24期,前期首付144000是付了第三方公司的,但票是融资公司开来的,以后每月付款都是打给融资公司的票当月开清,不知道这个144000如何做账务处理
苏州一一米修
于2020-06-02 16:08 发布 703次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-06-02 16:31
借,固定资产48000
未确认融资费用
贷,长期应付款
银行存款
这个不影响,正常按成本计入就可以的。
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借,固定资产48000
未确认融资费用
贷,长期应付款
银行存款
这个不影响,正常按成本计入就可以的。
2020-06-02 16:31:09
你好,转给第三方的这个是什么业务?你们是代收代付吗?
2021-09-29 10:42:11
同学你好,借:应付账款-第三方单位名称,贷:应收账款-客户名称等科目。
2021-12-21 22:30:00
你好,这个不建议你们这样操作。因为这个非金融企业,容易形成资金池。
账务处理是
借:银行存款
贷:其他应付款
2020-07-07 14:02:06
你好,账务处理还挂应收账款
2020-04-16 20:25:56
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