你好 老师 就是4月份购入商品 5月份认证的 那我4月份做的时候可以直接做应交税费 应交增值税 进项税额吗?还是说也可以等到5月份再做账呢?
feeling
于2020-06-02 17:45 发布 421次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-02 17:46
您好
4月份做的时候可以直接做应交税费 应交增值税 进项税额
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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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