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萌
于2020-06-03 09:55 发布 5270次浏览
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2020-06-03 09:57
您好,同学,不是默认的,可以进行修改。
萌 追问
2020-06-03 09:58
你好,请问是直接点击税率修改吗?
晓宇老师 解答
是的,您的理解正确。
2020-06-03 11:03
你好,请问下是要先清盘再领发票吗?
2020-06-03 11:29
2020-06-03 12:32
您好,再请问一下,5月份开的15张票开错了这个月都红冲了,那这个月报税还是得交那么多税吧?
2020-06-03 13:33
不是的,红冲的税额可以抵本月销项税额。
2020-06-03 13:35
票是5月份开的,在6月份红冲,请问6月份报5月份的税怎么报?
2020-06-03 13:53
5月份还是需要正常交税的,6月份可以抵税。
2020-06-03 13:55
红冲的发票怎么抵税?
2020-06-03 15:39
红冲的分录是销项税额为负数,您6月份再开蓝字发票是销项税额为正数,以余额销项税额为准。
2020-06-03 16:24
请问下报税时营业税金及附加科目是填销项税吗?
2020-06-03 16:30
不是,是销项税额减去进项税额。
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晓宇老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
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