送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-03 10:41

你好, 4月可以先计提 费用  回来发票再红冲 按发票金额入账

wyn 追问

2020-06-03 10:45

计提依据,如果计量呢?

玲老师 解答

2020-06-03 10:56

你好 可以参考以前的用电量 后面按实际发生的入账

wyn 追问

2020-06-03 11:16

月末参考以前或计算用电设备:
借:管理费用
      制造费用
      贷:应付账款---暂估应付账款(电力公司)
下月初,红字冲减上述分录。
5月20日
借:管理费用
      制造费用
     应交税费---应交增值税(进项税额)
     贷:银行存款
这样记录,体现的不是5月份的费用吗?

玲老师 解答

2020-06-03 11:23

因为你在四月份已经用了管理费用,这个科目那就当时就记在当期的费用里了,如果你认为在五月红冲时影响了五月的费用,那你就管理费用换成本年利润,但是实物中都是这样做的,因为不影响本年的利润,

wyn 追问

2020-06-03 11:29

分录记录是没有错,就按上述记录就可以了,是吧

玲老师 解答

2020-06-03 11:41

对的,分录没有错 这样写就可以

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相关问题讨论
你好, 4月可以先计提 费用 回来发票再红冲 按发票金额入账
2020-06-03 10:41:06
由于A公司用的是我公司的电,每月电力公司给我公司开发票后,我公司按照A公司用的电量给其开专用发票,我公司的会计分录咋做
2017-03-30 15:27:33
您好,借:银行存款 贷:管理费用--电费
2021-12-05 14:58:39
您好是的,您的理解非常正确
2021-11-21 15:51:11
你好,需要在11月份做计提分录 借:管理费用等科目,贷:其他应付款 等科目 
2021-11-13 09:29:13
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