送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-03 10:40

你好,需要先执行反结账操作,找到需要修改的凭证,修改凭证内容,然后保存就是了

???? 追问

2020-06-03 10:45

你会老师点击反结账没有反映

邹老师 解答

2020-06-03 10:49

你好,你是按住Ctrl+F12执行反结账操作吗?

???? 追问

2020-06-03 11:04

你好老师,你是按住Ctrl+F12执行反结账操作没有反应

邹老师 解答

2020-06-03 11:11

你好,(按住Ctrl F12执行反结账操作没有反应)那你是不是已经执行了反结账操作了

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相关问题讨论
你好,需要先执行反结账操作,找到需要修改的凭证,修改凭证内容,然后保存就是了
2020-06-03 10:40:06
这个生成不了凭证,提示没有录入结算方式
2017-09-06 22:06:21
同学你好 1. 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】; 2. 在【期末结账】明细界面中选择“结账”后,单击开始。当金蝶提示结账成功后,单击确定即可。 如果需要总账结账的话,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账。 3. 如果需要反结账的话。进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】; 4. 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。
2022-06-17 14:21:41
你好,找到对应的凭证,打开,修改凭证号码,然后保存就是了
2018-12-09 14:04:07
可以,反结账回去更改。
2019-05-14 08:37:11
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