- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-03 11:20
您好,若对方开了红字增值税专用发票,且您已经抵扣进项税,则您在报税的时候需要红字冲回进项税额。
相关问题讨论
您好!对于开红字的,是开了多少红字就转出多少。
2018-06-07 09:14:17
你好,之前的可以红字冲回转福利的分录
2021-10-26 16:32:37
你好,
请问我在税务申报表上是否只需在“进项税额转出”这一栏写上红字发票上的税额即可,——是的
还有就是这一张红字发票需要怎么做账?
借,库存商品,负数
借,应交税 费一应增进项,负数
贷,应付账款等,负数
2020-08-04 11:36:21
您好,若对方开了红字增值税专用发票,且您已经抵扣进项税,则您在报税的时候需要红字冲回进项税额。
2020-06-03 11:20:37
您好
就是收到红字发票申报的时候要填附表二 把红字发票上的税额转出
2019-12-02 09:15:50
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大熊 追问
2020-06-03 11:21
小林老师 解答
2020-06-03 11:22